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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001912
Nro. de Timbrado
17944478
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.687.070
IVA
₲ 1.236.364

Retención DNCP
₲ 47.476
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 494.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247336
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.275.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.209.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS (2° llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay