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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000687
Nro. de Timbrado
18000579
Monto de la Factura
₲ 9.326.250
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.698.848
IVA
₲ 847.841

Retención DNCP
₲ 33.914
Retención IVA
₲ 254.352
Retención Renta
₲ 339.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.185.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.930.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones