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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004509
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 14.899.634
Nro. de Orden de Pago
923
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.886.458
IVA
₲ 1.354.512

Retención DNCP
₲ 52.013
Retención IVA
₲ 406.354
Retención Renta
₲ 541.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241433
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.435.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.722.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central