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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009903
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 11.691
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.906
IVA
₲ 1.063
Retención DNCP
₲ 41
Retención IVA
₲ 319
Retención Renta
₲ 425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241433
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.435.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.722.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central