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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0022997
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
11-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.136.476
IVA
₲ 695.455
Retención DNCP
₲ 26.705
Retención IVA
₲ 208.637
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249011
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.432.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.230.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441076
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
