- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005740
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16960514
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 654.540
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            186
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-08-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 610.032
        
                                    IVA
                            
            ₲ 59.504
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.285
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 17.851
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 23.801
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002756-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-13001-24-240912
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.636.410
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.631.491
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.253.135
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            442952
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay
        