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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000939
Nro. de Timbrado
18289694
Monto de la Factura
₲ 130.412.240
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.412.240
IVA
₲ 11.855.658

Retención DNCP
₲ 474.226
Retención IVA
₲ 3.556.697
Retención Renta
₲ 4.742.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR ARSENIO MARTINEZ RIVEROS
RUC
2474418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259129
Monto Contrato
₲ 130.412.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.185.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.412.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
473646
Nombre de la Licitación
Provisión, Instalación y Reparación de Postes y Artefactos de Iluminación en los Espacios Públicos de la Ciudad de PJC
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero