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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 73.212.870
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.234.400
IVA
₲ 6.655.715
Retención DNCP
₲ 255.580
Retención IVA
₲ 1.996.712
Retención Renta
₲ 2.662.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-244116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.489.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.446.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442591
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios