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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000239
Nro. de Timbrado
17740339
Monto de la Factura
₲ 9.416.500
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.784.396
IVA
₲ 856.048
Retención DNCP
₲ 32.873
Retención IVA
₲ 256.814
Retención Renta
₲ 342.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-244116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.489.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.446.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442591
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios