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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 63.974.243
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.623.995
IVA
₲ 5.815.840
Retención DNCP
₲ 223.328
Retención IVA
₲ 1.744.752
Retención Renta
₲ 2.326.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240242
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.837.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.694.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440916
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PCI G G A LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
