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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000058
Nro. de Timbrado
18663702
Monto de la Factura
₲ 8.023.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
22-05-2026
Fecha Emisión Cheque
26-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.484.437
IVA
₲ 729.364

Retención DNCP
₲ 28.007
Retención IVA
₲ 218.810
Retención Renta
₲ 291.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240266
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.221.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.147.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios