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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002214
Nro. de Timbrado
17374084
Monto de la Factura
₲ 600.200
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.017
IVA
₲ 54.564

Retención DNCP
₲ 2.183
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240266
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.436.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.161.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios