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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002112
Nro. de Timbrado
17374084
Monto de la Factura
₲ 9.550.300
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.880
IVA
₲ 868.209
Retención DNCP
₲ 33.339
Retención IVA
₲ 260.463
Retención Renta
₲ 347.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240266
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.277.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.214.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios