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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001101
Nro. de Timbrado
17608904
Monto de la Factura
₲ 39.819.000
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.111.306
IVA
₲ 3.619.909
Retención DNCP
₲ 139.005
Retención IVA
₲ 1.085.973
Retención Renta
₲ 1.447.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-246657
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.183.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.676.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440905
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (SUAF)
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas