- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003331
Nro. de Timbrado
17981275
Monto de la Factura
₲ 1.049.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.584
IVA
₲ 95.364
Retención DNCP
₲ 3.662
Retención IVA
₲ 28.609
Retención Renta
₲ 38.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-242537
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.439.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.380.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441372
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
