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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002161
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 11.563.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.776.715
IVA
₲ 1.051.182

Retención DNCP
₲ 40.365
Retención IVA
₲ 315.355
Retención Renta
₲ 420.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-242537
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.127.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.371.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441372
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas