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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000022
Nro. de Timbrado
18515048
Monto de la Factura
₲ 9.668.675
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.019.643
IVA
₲ 649.032

Retención DNCP
₲ 33.752
Retención IVA
₲ 263.691
Retención Renta
₲ 351.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-247212
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.709.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.873.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES PARA LA DIRECIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios