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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029095
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 973.080
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.542
IVA
₲ 88.462

Retención DNCP
₲ 3.538
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240084
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.911.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.799.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444428
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios