Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029446
Nro. de Timbrado
18311899
Monto de la Factura
₲ 1.211.760
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.306
IVA
₲ 110.160

Retención DNCP
₲ 4.406
Retención IVA
₲ 33.048
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240084
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.969.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.808.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444428
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios