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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0077978
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 50.049.000
Nro. de Orden de Pago
1399
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.742.382
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 181.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-24-244439
Monto Contrato
₲ 52.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.779.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.587.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones