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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000331
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 85.120.000
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.331.840
IVA
₲ 7.738.182

Retención DNCP
₲ 297.146
Retención IVA
₲ 2.321.455
Retención Renta
₲ 3.095.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-241198
Monto Contrato
₲ 85.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.045.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.331.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443418
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIOS Y BIENES DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas