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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-007405
Nro. de Timbrado
17281134
Monto de la Factura
₲ 45.754.700
Nro. de Orden de Pago
41550
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.298.874
IVA
₲ 4.159.518

Retención DNCP
₲ 166.381
Retención IVA
₲ 1.247.850
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ
RUC
1393546-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-24-240470
Monto Contrato
₲ 123.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.379.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.859.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444842
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CANALIZACION DESAGUE PLUVIAL ZONA PELOTA ROGA
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy