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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            016-002-0000092
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16106844
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 380.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            595
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 354.491.636
        
                                    IVA
                            
            ₲ 34.545.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.326.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.363.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 13.818.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RIEDER Y CIA. SACI
        
                                    RUC
                            
            80002612-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30228-25-251102
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 380.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 380.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 354.491.636
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            460675
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Tractor Agricola con rotativa
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Filadelfia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Filadelfia
        