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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013719
Nro. de Timbrado
17781120
Monto de la Factura
₲ 15.890.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.806.590
IVA
₲ 1.444.545

Retención DNCP
₲ 57.782
Retención IVA
₲ 433.364
Retención Renta
₲ 577.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO GUILLERMO AGUERO BERNAL
RUC
1726594-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-250751
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.233.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.731.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460036
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de maquinarias y rodados municipales
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero