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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002357;2358;2359
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17151673
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 110.336.324
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            764
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 106.825.623
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 401.223
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.009.172
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRIMO AUTOMOTORES S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80106762-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-22016-24-241434
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 398.058.109
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 353.872.300
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 342.924.478
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            442783
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Gobernación de Boquerón
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Boquerón
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Boqueron
        