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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000031
Nro. de Timbrado
18082957
Monto de la Factura
₲ 4.033.000
Nro. de Orden de Pago
4053
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.762.276
IVA
₲ 366.636

Retención DNCP
₲ 14.079
Retención IVA
₲ 109.991
Retención Renta
₲ 146.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICAS LUCAS
RUC
4493682-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-252264
Monto Contrato
₲ 69.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.772.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469889
Nombre de la Licitación
Adquisición De Adhesivos Para Habilitación De Vehículos
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco