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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002115
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 87.362.000
Nro. de Orden de Pago
2762
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.582.300
IVA
₲ 7.942.000

Retención DNCP
₲ 317.680
Retención IVA
₲ 2.382.600
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.598.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-24-244292
Monto Contrato
₲ 234.574.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.090.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.111.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446955
Nombre de la Licitación
Construcción de Infraestructura Vial
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare