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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000438
Nro. de Timbrado
16904162
Monto de la Factura
₲ 427.500.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
23-01-2026
Fecha Emisión Cheque
23-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.272.727
IVA
₲ 9.090.909

Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORTELLADO TONIOLO S.A.
RUC
80099022-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-263216
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.254.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
475892
Nombre de la Licitación
BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica