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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000501
Nro. de Timbrado
17879660
Monto de la Factura
₲ 30.805.200
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.737.331
IVA
₲ 2.800.473

Retención DNCP
₲ 107.538
Retención IVA
₲ 840.142
Retención Renta
₲ 1.120.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRTON WAGNER
RUC
4492140-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-250491
Monto Contrato
₲ 150.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.056.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460405
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Horas Maquina
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal