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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000541
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17419110
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 74.688.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            963
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-08-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 65.940.174
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 260.730
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.036.951
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.715.935
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 3.734.410
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUCIMAR HENKEMEIER TEN CATEN
        
                                    RUC
                            
            5389833-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30165-25-254619
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 242.066.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 114.048.250
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 100.690.088
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            470577
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mano de Obra para Construcción de Empedrado
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Naranjal
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Naranjal
        