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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 34.539.405
Nro. de Orden de Pago
2000001761
Fecha de Orden de Pago
22-04-2026
Fecha Emisión Cheque
22-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.220.869
IVA
₲ 3.139.946

Retención DNCP
₲ 120.574
Retención IVA
₲ 941.984
Retención Renta
₲ 1.255.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247174
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.876.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.311.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441412
Nombre de la Licitación
MCN N° 18 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Plomería de Locales de la ANDE ubicados en Asunción y Área Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato Abierto"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande