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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004657
Monto de la Factura
₲ 12.661.275
Nro. de Orden de Pago
2000001974
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.800.308
IVA
₲ 1.151.025

Retención DNCP
₲ 44.199
Retención IVA
₲ 345.308
Retención Renta
₲ 460.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247174
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.872.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.284.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441412
Nombre de la Licitación
MCN N° 18 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Plomería de Locales de la ANDE ubicados en Asunción y Área Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato Abierto"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande