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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Nro. de Timbrado
17140921
Monto de la Factura
₲ 69.821.924
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.609.839
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 246.281
Retención IVA
₲ 1.904.234
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA-NORTE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101868-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30211-24-247144
Monto Contrato
₲ 69.821.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.760.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.609.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS ESCUELAS DEL DISTRITO DE VILLA CURUGUATY
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty
