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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 7.164.434
Nro. de Orden de Pago
1318
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.683.505
IVA
₲ 651.312

Retención DNCP
₲ 25.010
Retención IVA
₲ 195.394
Retención Renta
₲ 260.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-243041
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.431.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.083.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444051
Nombre de la Licitación
MCN N° 62/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD CON BOLARDOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay