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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002751
Monto de la Factura
₲ 56.396.100
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.561.166
IVA
₲ 5.126.918

Retención DNCP
₲ 196.874
Retención IVA
₲ 1.538.075
Retención Renta
₲ 2.050.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244296
Monto Contrato
₲ 100.960.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.871.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.094.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443991
Nombre de la Licitación
MCN N° 73/2024 – ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay