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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0184482
Monto de la Factura
₲ 45.430
Nro. de Orden de Pago
1780
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.265
IVA
₲ 4.130

Retención DNCP
₲ 165
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-247679
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.285.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.180.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444305
Nombre de la Licitación
MCN N° 98/2024 - SERVICIO DE INFORMES COMERCIALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay