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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003958
Monto de la Factura
₲ 15.769.705
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
24-03-2026
Fecha Emisión Cheque
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.711.127
IVA
₲ 1.433.609

Retención DNCP
₲ 55.051
Retención IVA
₲ 430.083
Retención Renta
₲ 573.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244742
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.800.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.007.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444112
Nombre de la Licitación
MCN N° 44/2024 – SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay