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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0025741
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.078.350
Nro. de Orden de Pago
58066
Fecha de Orden de Pago
10-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.005.963
IVA
₲ 98.032

Retención DNCP
₲ 3.764
Retención IVA
₲ 29.410
Retención Renta
₲ 39.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244863
Monto Contrato
₲ 132.441.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.621.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.006.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440132
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado