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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001214
Nro. de Timbrado
17873360
Monto de la Factura
₲ 40.061.908
Nro. de Orden de Pago
1578
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.823.630
IVA
₲ 3.641.992

Retención DNCP
₲ 145.680
Retención IVA
₲ 1.092.598
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-258524
Monto Contrato
₲ 210.114.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.114.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.619.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
473138
Nombre de la Licitación
Construcción de aula de nivel inicial
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa