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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0016679
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 5.739.120
Nro. de Orden de Pago
202601588
Fecha de Orden de Pago
23-04-2026
Fecha Emisión Cheque
23-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.353.869
IVA
₲ 521.738

Retención DNCP
₲ 20.035
Retención IVA
₲ 156.521
Retención Renta
₲ 208.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-25-258617
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.252.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.483.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
474563
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO CON IMPRESORAS EN COMODATO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande