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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003808/09/10
Monto de la Factura
₲ 110.433.750
Nro. de Orden de Pago
2419
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.020.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 385.514
Retención IVA
₲ 3.011.830
Retención Renta
₲ 4.015.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-259810
Monto Contrato
₲ 260.433.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.433.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.951.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparaciones De Tractores E Implementos Agrícolas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion
