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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000059
Nro. de Timbrado
17927379
Monto de la Factura
₲ 7.803.000
Nro. de Orden de Pago
23084
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.279.206
IVA
₲ 709.364

Retención DNCP
₲ 27.240
Retención IVA
₲ 212.809
Retención Renta
₲ 283.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO 4 HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80081222-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-252600
Monto Contrato
₲ 109.809.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.611.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.730.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday