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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000354
Nro. de Timbrado
16048200
Monto de la Factura
₲ 43.650.680
Nro. de Orden de Pago
23338
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.737.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.746.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-250895
Monto Contrato
₲ 445.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.676.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.862.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460839
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday
