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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
18671657
Monto de la Factura
₲ 125.482.938
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
31-03-2026
Fecha Emisión Cheque
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.785.463
IVA
₲ 11.407.540

Retención DNCP
₲ 438.050
Retención IVA
₲ 3.422.262
Retención Renta
₲ 4.563.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.274.147
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22006-25-261267
Monto Contrato
₲ 425.482.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.142.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.898.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
475612
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2025 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA USF DE ISLA SACA DEL DISTRITO DE FULGENCIO YEGROS
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa