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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007292
Nro. de Timbrado
17506210
Monto de la Factura
₲ 205.000.000
Nro. de Orden de Pago
2393
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.238.910
IVA
₲ 18.636.364
Retención DNCP
₲ 715.636
Retención IVA
₲ 5.590.909
Retención Renta
₲ 7.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-255091
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.238.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA ENVASADO DE PRODUCTOS FRUTIHORTICOLAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
