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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Nro. de Timbrado
18086145
Monto de la Factura
₲ 142.812.000
Nro. de Orden de Pago
1293
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.225.419
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 498.544
Retención IVA
₲ 3.894.873
Retención Renta
₲ 5.193.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-259121
Monto Contrato
₲ 142.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.812.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.225.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA ARTESANOS CARPINTEROS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central
