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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001247
Nro. de Timbrado
18238616
Monto de la Factura
₲ 265.237.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.273.331
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 547.370
Retención IVA
₲ 4.276.331
Retención Renta
₲ 5.701.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-262616
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.798.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.273.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
476459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y CATERING
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central