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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001275
Nro. de Timbrado
17588525
Monto de la Factura
₲ 140.163.791
Nro. de Orden de Pago
10553
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.695.843
IVA
₲ 12.742.163

Retención DNCP
₲ 509.687
Retención IVA
₲ 3.822.649
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-247133
Monto Contrato
₲ 409.877.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.010.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.341.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455474
Nombre de la Licitación
REPARACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala