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Datos del Pago

Nro. de Factura
31/12/2024
Nro. de Timbrado
1696058
Monto de la Factura
₲ 33.727.225
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.248.623
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 129.513
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.349.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PETROMAX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044525-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-243992
Monto Contrato
₲ 426.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.215.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.922.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana