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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 71.247.118
Nro. de Orden de Pago
2305
Fecha de Orden de Pago
24-11-2025
Fecha Emisión Cheque
24-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.464.494
IVA
₲ 6.477.011

Retención DNCP
₲ 248.717
Retención IVA
₲ 1.943.103
Retención Renta
₲ 2.590.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-258517
Monto Contrato
₲ 356.235.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.247.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.464.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467875
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac